目 录
第一部分 公共**交易中(略)
一、部门主要职责
二、(略)
第二部分 公共**交易中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、20(略)
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 公共**交易中心2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、(略)
三、部门支出总表
四、财政拨款收(略)
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般(略)
八、政府性基(略)
第四部分 名词解释
第一部分 公共**交易中心概况
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻(略),制定相应交易管(略)
2、收集、汇总和(略)等相关材料,为招投标交易各方提供信息、咨询和技术服务;
3、负责对进场(略)
4、负责代收代退投标、拍卖等保证金;
5、负责维护(略),协助有(略),对交易双方执行有关工作规则和程序进行监督;
6、协调处理进场交易活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处进场交易活动中产(略)
7、建立并管理招标评委专家随机抽取系统;
8、负责(略)
9、履行招(略)
10、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
**县公共**交易中心为县政府直属机构,正科级全额拨款参照公务员管理事业单位。编制人数5人,其中:领导职数:主任1名,副主任1名,股级职数3名。现实有人数4人。
第二部分 公共*(略)
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
(略)万元,较上年增加34.62万元。其中:财政拨款收入74.77万元、2019年度结余23.81万元、其他收入为18万元。
(二)支出预算情况
2020年县公共**交易中心支出预算总额为116.58万元,较上年预算安排增加34.62万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出93.07万元(包括工资福利支出65.06万元、商品和服务支出26.55万元、对个人和家庭的补助1.46万元),较上年增长39.9%;项目支出23.51万元(商品和服务支出23.51万元),较上年增长52.4%;
(略)万元,较上年增长42.2%;
按支出经济分类划分:工资福利支出65.06万元,较上年增长100.9%;商品和服务支出26.55万元,较上年增长547.6%;(略).46万元,较上(略).6%(略).51万元,较上年增长52.4%。
(三)财政拨款支出情况
2020年**县公共**交易中心财政拨款支出预算74.77万元,比上年度增长22.15万元。具体支出情况是一般公共服务支出74.77万元。
(四)政府性基金情况
当年没有使(略)。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费预算50.06万元,较上年增长2.4%,包括办公及印刷费6.57万元,邮电费0.56万元,差旅费2.12万元,日常维修费24.44万元,租赁费0.3万元,委托业务费0.4万元,办公用房水电费1.4万元,工会经费1.99万元,公务(略).17万元,其他交通费3.4万元,其他费用4.71万元。
(六)政府(略)
本年度无政府采(略)
二、2020年“三公”经费预算情况说明
20(略)安排总金额为4.17万元。其中:
因公出国(境)费0万元,主要原因是:(略)
公务接待费4.17万元,较上年减少0.13万元,减少3%。
公务用车运行维护费0元,主要原因是:(略)
三、国有资产占用情况说明
截止当前所属单位国有资产情况为:土地、房屋及构筑物为23.25万元、通用设备为83.46万元、家具、用具、装具等资产为10.88万元。
四、重(略)
2020年纳入预算绩效评价的项目1个23.24万元,具体是:(略)
第三部分 公共**交易中(略)
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《20(略)。
样式:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2020年部门预算公开表(市县).xls
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年部门预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人签章: | 财务负责人签章: | 制表人签章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算01表 |