| 项目名称 | 点击登录查看 2024年度财务收支专项审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | 点击登录查看 | 发布时间 | **** |
| 项目负责人 | 点击登录查看 | 项目标的(万元) | 700.00 |
| 预计服务金额(元) | 9,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | **** | 服务结束时间 | **** |
| 响应期 | 4天 | 开标时间 | **** |
| 选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 绩效评价 财务风险评估 其他会计服务 |
| 项目要求 | |||
| 服务内容 | (一)内部控制制度建立完善和执行情况。 (二)重点项目执行情况、重大经济事项民主决策情况。 (三)资金管理、使用,资产采购情况。 (四)预算绩效评价制度的建立执行情况。 (五)保证金专户资金管理使用情况。 | ||
| 所需服务机构类型 | 会计师事务所 | ||
| 要求说明 | 出具2024年度财务收支专项审计报告 | ||
| 备注 |
随机抽取的服务机构
第1次抽取
抽取时间:****
| 机构名称 | 联系人 | 联系方式 | 响应评分 |
|---|---|---|---|
| *****(确认选取前仅业主可见) | 段* | 157****0143 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 王* | 139****6253 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 朱** | 182****6350 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 童* | 180****7592 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 童** | 152****7194 |
当前位置:









