点击登录查看2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 点击登录查看概况
一、主要职责
二、机构设置
第三部分 点击登录查看2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2026年点击登录查看部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算 三公 经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
《关于印发盘锦市****
(盘锦市交通管理局)概况
一、主要职责
(一)贯彻党和国家、省有关公安工作方针、政策、法规、规章,结合本地行政区域实际,研究制定全市交通管理规章制度。
(二)负责检查指导全市****
(三)负责对车辆、驾驶员实施管理,处理交通事故,维护交通秩序。
(四)负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪,参与道路建设中的交通安全设施的规划设置,负责静态交通管理。
(五)负责全市****
二、机构设置
纳入点击登录查看2026年度部门预算编制范围的预算单位为点击登录查看本级,无二级预算单位。
(盘锦市交通管理局)2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算9247.34万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入9247.34万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入 0万元;
4.财政专户管理资金收入 0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中:一般公共预算0万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
(二)支出预算9247.34万元,其中:
1.基本支出4234.13万元;
2.项目支出5013.21万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出3852.75万元;政府购买服务支出2611.57万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共23个,涉及资金5013.21万元。
2026年预算收支比上年减少72.22万元,减少的主要原因为本年人员数量减少,基本支出减少。
二、部门管理专项资金情况
2026 年,点击登录查看管理专项资金共 0个,涉及资金0 万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年,点击登录查看机关运行经费预算为985.63万元。主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购安排情况
2026年,点击登录查看安排政府采购预算3852.75万元。其中:货物采购1999.68万元,工程采购187.5万元,服务采购1665.57万元。
五、"三公"经费预算情况
2026年, 点击登录查看财政拨款预算安排的 三公 经费预算为358.3万元,比上年增加53.3万元,增长17.47%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因为本年度未安排此项支出。
2.公务接待费0万元,与上年持平,主要原因为本年度未安排此项支出。
3.公务用车购置及运行费358.3万元,比上年增加53.3万元,增长17.47%(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因为本年度未安排此项支出;公务用车运行费358.3万元,比上年增加53.3万元,增长17.47%)。主要原因为核定车辆数量增加。
财政拨款预算 三公 经费支出表
单位:万元
| 项 目 | 金 额 | |
| 2025年 | 2026年 | |
| 合 计 | 305 | 358.3 |
| 1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 0 | 0 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 305 | 358.3 |
| 其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 305 | 358.3 |
六、国有资产占有情况
点击登录查看2026年年初预算购置固定资产1208.13万元。其中:车辆0台,金额0万元;单位价值50万元-100万元的设备0台;单位价值100万元以上的设备0台。
根据预算绩效管理要求,点击登录查看2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共23个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共23个,涉及资金5013.21万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市****
7.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
其他公安支出(项)反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
8.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
18.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
19.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
20.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映
第五部分 2026年盘锦市公安局交通管理支队
(盘锦市交通管理局)部门预算批复表
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