关于2025年度内部控制评价和风险评估项目
市场调研公告
为科学制定采购预算、规范项目成本控制,我院需对2025年度内部控制评价和风险评估项目开展市场价格调研。本次调研结果仅作为采购控制价测算及采购方式参考依据,不作为正式采购依据。
一、项目概况
(一)服务内容:根据《公立医院内部控制管理办法》(国卫财务发〔2020〕31号)、《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》(财会〔2023〕31号)、《内部控制评价工作指引(试行)》(国卫办财务函〔2023〕416号)相关规定(如有新文件,以最新文件为准),结合医院内部控制建设实际情况,针对医院单位层面(重点包括组织架构、工作机制、信息化建设情况等)和业务层面(涵盖预算管理、收入管理、采购管理、资产管理等内部控制设计及运行情况),内部控制设计、运行情况,进行内部控制风险评估及运行评价工作。
(二)资质条件:依法设立并具有独立法人资格;具备财政部门颁发的会计师事务所执业证书或相关审计资质;近三年内无重大违法违规记录,未被列入政府采购失信名单;具有类似医院内部控制评价和风险评估项目的成功案例(提供相关证明材料)。
二、报价文件要求
报价函:明确服务费用总价(包干价)加盖公章。(格式自拟)
三、报价方式及截止时间
(一)提交方式:报价函发送至****@qq.com
(二)报价截止日期:****(以签收时间为准),逾期无效。
四、市场调研结果应用
本次市场调研结果仅作为医院测算服务费及采购方式的参考依据,医院将综合考虑单价及市场平均水平的偏离程度、报价的合理性分析等因素确定采购方式,不视为对报价人的承诺或授予合同。
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