目 录
一、基本职能及主要工作………………..............................3
(一)职能简介………………..............................................3
(二)2025年重点工作……………….................................3
二、单位预算单位构成………………..................................3
三、收支预算情况说明………………..................................4
(一)收入预算情况………………......................................4
(二)支出预算情况………………......................................4
四、财政拨款收支预算情况说明………..............................4
五、一般公共预算当年拨款情况说明…..............................5
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况…..................5
(二)一般公共预算当年拨款结构情况..............................5
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况……..............5
六、一般公共预算基本支出情况说明…..............................6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………....6
八、政府性基金预算支出情况说明……..............................7
九、国有资本经营预算支出情况说明…..............................7
十、其他重要事项的情况说明……......................................7
(一)机关运行经费………………......................................7
(二)政府采购情况………………......................................8
(三)国有资产占有使用情况………...................…...........8
(四)绩效目标设置情况……………..................................8
十一、名词解释…………......................................................8
附件:2025年部门预算公开表
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招投标法》等法律和有关行政法规规定,履行政府性资金采购和国家投资工程建设项目招投标交易管理职能。具体负责完成市****
(二)2025年重点工作
(1)优化政务服务“跨省通办”业务模式。
(2)深入实施“综合窗口”改革。
(3)持续推进一件事一次办综合受理。
(4)推进“一站式”服务。
(5)持续深化公共资源交易服务效能提升行动。
(6)持续深化公共资源交易服务改革。
(7)持续提升政府采购标准化水平。
(8)持续推进公共资源交易全流程电子化。
(9)持续深化不见面开标和远程异地评标。
二、单位预算单位构成
资阳市****
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年收支总预算1231.26万元,比2024年收支预算总数增加597.24万元,主要原因是增加资阳市12345热线信息化系统建设运维项目、资阳市12345政务服务热线运行管理经费等项目。
(一)收入预算情况
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年收入预算1231.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1231.26万元,占100%。
(二)支出预算情况
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年支出预算1231.26万元,其中:基本支出336.46万元,占27.3%;项目支出894.8万元,占72.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年财政拨款收支总预算1231.26万元,比2024年收支预算总数增加597.24万元,主要原因是增加资阳市12345热线信息化系统建设运维项目、资阳市12345政务服务热线运行管理经费等项目。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1231.26万元;支出包括:一般公共服务支出1152.13万元、社会保障和就业支出31.09万元、卫生健康支出21.23万元、住房保障支出26.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年一般公共预算当年拨款1231.26万元,比2024年收支预算总数增加597.24万元,主要原因是增加资阳市12345热线信息化系统建设运维项目、资阳市12345政务服务热线运行管理经费等项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1152.13万元,占93.6%;社会保障和就业支出31.09万元,占2.5%;卫生健康支出21.23万元,占1.7%;住房保障支出26.81万元,占2.2%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为257.33万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)2025年预算数为894.8万元,主要用于:下属单位政务大厅和交易大厅运行管理费、 资阳市12345政务服务热线运行管理经费等项目经费。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为31.09万元,用于单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为4.47万元,用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为16.76万元,用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为26.81万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年一般公共预算基本支出336.46万元,其中:
人员经费277.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费59.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数4.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。
本年度拟安排出国(境)0人次。
(二)公务接待费较2024年预算增长100%。主要原因是按照决算平均数限额公务接待费。
2024年公务接待费计划用于接待异地评标、会议、专家用餐等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。
公务用车购置费0万元,较2024年预算持平。
公务用车运行维护费4万元,较2024年预算持平。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算为59.03万元,比2024年预算增加25.22万元,增长74.5%。
(二)政府采购情况
2025年,资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2025年资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心所有项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。(绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表)。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市****
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2025年单位预算公开表