点击登录查看将于近期启动2024-2025年度财务报告审计及内部控制评价服务采购项目,为充分了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交情况等信息,保证采购项目的合法性、合规性、合理性,我院决定对该项目在采购前进行市场调研,欢迎有意向的服务商积极参加本次市场调研活动。
一、项目概况
1、年报审计的服务内容:医院财务收支、专项资金使用及管理情况;预算的编制及执行情况,预算绩效评价情况;银行账户开设及管理情况;公务卡结算制度执行情况;现金的管理使用情况;各项采购程序规范情况(办公用品、药品、医用耗材、医疗设备);固定资产及其他资产配置、使用、处置及管理情况(保括配置、出租出借、报废处置等情况是否合规);重大项目的投资、建设和管理情况;年度财务报表编制情况;内部控制建设及执行情况;工会经费、党费收支管理情况;“三公经费”、“差旅费”、“会议费”、“培训费”及中央八项规定精神执行情况;以前年度审计、巡查查出问题的整改情况;其他需要审计的事项。
2、内部控制评价服务内容:单位层面内部控制(包括议事决策机制、权力制衡机制、内部控制信息系统建立与实施情况,以及其他补充指标)业务层面内部控制(包括预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学、互联网诊疗、医联体、信息系统等各类经济活动和相关业务活动内部控制制度、流程的建立与实施情况)
二、调研要求:
1、调研时间:****至06月23日(截至17点30分),逾期不予受理。
2、报名方式:请各服务商填写附件-调研问卷并加盖公章,发送到指定邮箱****@qq.com,邮件命名规则:“公司名称+审计服务调研资料”。
三、参研文件上传的注意事项
1、服务商应认真、仔细阅读调研公告中所有的事项、格式、条款和规范等要求。
2、服务商应按要求,规范、明确、准时的上传参研材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性,其风险由服务商自行承担。
四、公告发布网站
本次调研公告在“中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/”、“点击登录查看官网http://www.ynbsyy.com/”上发布。
五、监督
本次咨询会全程由纪检监察室(电话:****)参与。
六、联系方式:
联系人:蒋老师 电话:****
重要提示:
1.本次调研活动根据《政府采购需求管理办法》开展需求调查,不代表项目采购结果,不向各服务商支付或收取任何相关费用。
2.各服务商应对所提交文件的真实性负责;严禁提供虚假材料,严禁伪造、变造相关证明文件。
3.各服务商禁止相互串通。
4.若在调研过程中发现服务商提供虚假材料或者有串通等违法行为的,将向财政部门报告,由财政部门及行政监督部门依照政府采购相关法规规定处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。