点击登录查看2024年度财务收支及财务报表审计服务采购项目
预算金额:¥60000 元 采购方式:询比采购
项目需求详情
1、财务报表真实性审计:核查资产负债表、收入支出表、现金流量表、净资产变动表等报表数据的准确性,确保账表一致、账账相符、账实相符。
2、收支合规性审查:检查医疗收入、财政补助、科研经费等各类收入的确认、计量及入账是否合规;审查药品采购、设备购置、人员薪酬等支出是否符合预算管理及财务制度要求。
3、资产管理审计:对固定资产、库存物资、药品耗材等资产的采购、验收、领用、报废等环节进行审计,核查是否存在账实不符、资产闲置或流失问题。
4、专项资金审计:针对医保基金、财政专项拨款、科研项目经费等专项资金,审计其使用方向、审批流程及绩效目标达成情况。
5、内部控制评价:评估医院在预算管理、收支管理、采购管理、资产管理等关键领域的内部控制制度有效性,识别潜在风险点并提出改进建议。
6、绩效考核数据专项核查:对照国家三级公立医院绩效考核55项指标,重点审计病种成本核算、医疗服务收入占比、资产负债率等财务相关指标的数据来源及计算逻辑。
7、售后服务承诺加服务:能够提供后续培训、咨询等服务。
8、按时出具相应的审计报告。
项目名称:
计划编号:
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服务周期: 30天 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
最低价相同评审办法:
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 点击登录查看
座机电话: ****
报名开始时间:
报名结束时间: **** 00:00:00
发布时间: **** 13:44:11
采购编号: ****
采购单位: 点击登录查看
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
允许1家中选
是否需要上传响应文件:
供应商资格: 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。