为充分发挥审计的“经济体检”作用,有力保障点击登录查看(以下简称“市交投集团”)各项业务规范运作及集团整体平稳运营,现通过公开询价方式对外采购专业服务机构,委托其承接市交投集团2025年度内部审计项目相关服务。具体内容公告如下:
(一)审计内容
序号 | 项目 | 审计类型 | 审计方式 | 审计驻点时间 |
1 | 市交投集团本部2022-2024年全面内控 审计 | 专项审计 | 委托审计与自行审计相结合 | 3周 |
2 | 安全生产经费专项审计 | 专项审计 | 委托审计与自行审计相结合 | 2周 |
3 | 合同管理专项审计 | 专项审计 | 委托审计与自行审计相结合 | 2周 |
(二)资格条件
1.资质类型及等级要求:会计师事务所执业证书,符合相关法律法规要求。若响应供应商未满足资质要求的,将作废标处理。
2.现场派驻人员需3名及以上(至少含1名具有5年工作经验的注册会计师,2名3年及以上相关工作经验的审计员)参加,配置人员工作经验及能力必须与项目工作难度相适应,否则委托人有权要求更换,二次更换人员后仍不能满足工作要求的将扣合同服务费用;派驻现场的人员应熟悉财务报表及专项审计工作,在服务阶段未经委托人同意不得更换。
(三)质量要求:按照中国注册会计师独立审计准则的要求进行审计,出具审计报告,保证审计报告的真实性、合法性。
(四)服务要求:服务结束后需提供审计通知书、项目审计方案、审计工作底稿及相应的审计取证单、审计证据、审计报告等整套审计档案资料。
(五)完成期限:自合同签订后3个月内。
(六)考核方法及费用支付:本项目考核基础分为100分,如中介机构未能根据合同要求全面有效的履行职责的,一项酌情扣1-5分,若发现被审计单位重大内控缺陷的,一项酌情加1-5分。考核分在90分(含)以上的,全额支付审计费;80分(含)至90分之间的,按审计费85%支付;70分(含)至80分之间的,按审计费70%支付;70分以下的,解除业务合同,不支付审计费。完成所有审计工作内容,提供审计报告(签字盖章版)后一次性支付审计费用。
(七)最高限价:18万元。
注:费用包干(含人工工资、差旅费、市内交通费、食宿费、税费等所有费用),不因工作量的增减、人员的调整、报告的调整等调整费用。
(八)评审相关
1.评审原则:遵循公平、公正、公开原则,对供应商的响应文件进行综合评审。
2.评审内容:包括供应商资质、内审项目服务方案的科学性与可行性、审计团队专业能力(如注册会计师、审计师、会计师资质及相关项目经验)、报价合理性、服务承诺(如保密承诺、审计质量保障措施等)。在满足采购需求、质量和服务相当的前提下,以合理低价确定成交供应商,但低于成本价的报价将被否决。
3.评分方式:本次评审采用综合评分法,从供应商资质是否符合要求、审计团队专业能力是否过硬(如过往国有企业内审项目业绩、风险识别与防控能力)、报价是否合理、服务承诺是否切实可行(如审计进度保障、问题整改建议的针对性等)等多个维度进行全方位、客观公正的评定。
(九)报价及材料送审
1.报价单:报价单需加盖公章;
2.业绩资料:包含但不限于营业执照、会计师事务所执业证书、项目团队组成、供应商业绩(2022年以来业绩列表,需有国企经济责任审计的业绩)、审计组组长业绩(2022年以来年业绩列表,需有国企经济责任审计的业绩)、企业信誉等相关资料(复印件需加盖公章),联系人及联系方式;上述材料须装订成册;
3.无重大违法记录声明书、报价单、业绩资料一起密封包装;
4.送达方式:可通过邮递、直接送达等方式送达至点击登录查看(丽水市****
(十)提交响应材料起止时间:****14:00至****17:00。
联系人及联系电话:点击登录查看****
附件:1.无重大违法记录声明书
2.报价单
3.评分标准
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