一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 广德县墨洋文化用品经营部
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ADG99009 硒鼓 | 15 | 2175.0 | 晨光/M G\ADG99009 | 验收通过 | |
2 | 晨光 C0388CT 硒鼓 | 20 | 1900.0 | 晨光/M G\C0388CT | 验收通过 | |
3 | 得力 5108 资料册 | 5 | 125.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
4 | 南孚 7号4粒(2代) 普通干电池 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\7号4粒(2代) | 验收通过 | |
5 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 15 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
6 | 得力 HB560 学生用笔记本 | 60 | 240.0 | 得力/deli\HB560 | 验收通过 | |
7 | 得力 22250 PU/PVC笔记本 | 30 | 750.0 | 得力/deli\22250 | 验收通过 | |
8 | 得力 63456 文件袋 | 60 | 300.0 | 得力/deli\63456 | 验收通过 | |
9 | 晨光APYVQ959 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 晨光/M G\晨光APYVQ959 | 验收通过 | |
10 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
11 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 300.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
12 | 得力 6055 剪刀 | 8 | 120.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
13 | 得力 7103 胶棒 | 23 | 69.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
14 | 晨光 ADG98158 电子计算器 | 5 | 250.0 | 晨光/M G\ADG98158 | 验收通过 | |
15 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 20 | 500.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
16 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 12 | 180.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
17 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 24 | 288.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
18 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 36 | 288.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
19 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
20 | 晨光 ABS92743 票夹/长尾夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
21 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
22 | 得力 0468 订书机 | 4 | 100.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
23 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah****