为进一步规范医院管理,优化内部控制体系,提升风险防范能力,我院拟开展单位层面的内部控制评价及风险评估,现公开征集符合资质的会计师事务所参与市场调研,具体事项公告如下:
一、项目概况
1.项目名称:2025年医院内部控制评价及风险评估项目
2.审计范围:对医院现有内部控制体系进行全面诊断,梳理业务流程及风险点,并对其开展风险评估及内部控制评价,如内部控制组织建设情况、内部控制机制建设情况、内部控制制度建设情况等。
二、供应商资格和服务要求
1.具备合法经营资格,持有《会计师事务所执业证书》;
2.近3年未被列入失信名单,无违法违规记录(需提供承诺函,格式不限,可自行参照政府采购项目的资格承诺函);
3.派驻本项目的团队至少应包含:1名注册会计师,2名中级会计师,2名初级会计师,团队总人数应不少于5人。
三、报名资料要求
1.营业执照及会计师事务所执业证书复印件(加盖公章);
2.法定代表人身份证复印件或法人授权委托书(详见附件1)、委托代理人身份证复印件(若是法定代表人本人参与,仅需提供法定代表人身份证复印件)。
3.近5年公立医院审计类似项目业绩清单及合同(业绩需提供两份或两份以上);
4.项目实施方案(含人员具体配置、工作计划、审计重点等);
5.服务报价函(详见附件2);
注:以上材料需按顺序装订完整,加盖公章,密封。
四、文件递交截止时间
****17:00(北京时间)前递交,逾期不予受理。(工作日上午10:00-12:00,下午15:00-17:00)
五、文件递交地点
点击登录查看审计科(6号楼2号梯3楼)。
六、联系电话:****
联系人:点击登录查看
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