|
(一)部门职责
1)拟订并组织实施全县****
(2)组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县****
(3)统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与生态产品价值实现机制改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有工作。
(4)负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、规划、产业政策、改革方案和投资项目,推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题,综合协调铁路和通用航空业,衔接平衡交通发展规划。
(5)负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。
(6)负责全县****
(7)拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和收费标准,负责全县调控工作重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市****
(8)负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
(9)负责全县****
(10)研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。
(11)指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市****
(12)统筹全县****
(13)组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程和产业升级等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县****
(14)推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县****
(15)提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县****
(16)研究提出全县****
(17)负责指导、协调和监督全县对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作工作。
(18)负责构建统一的粮食和物资储备体系,提升储备应对突发事件能力。制定全县****
(19)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县****
(20)负责全县****
(21)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,点击登录查看(汇总)部门决算包括:从预算单位构成看,点击登录查看部门决算包括:局本级预算、局属价格认证中心、经济信息中心和局属产业发展中心预算。
纳入点击登录查看(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
公开01表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,408.37 | 一、一般公共服务**** | 32 | 1,959.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,955.11 | 二、外交**** | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防**** | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全**** | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育**** | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术**** | 37 | 30.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒**** | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 450.67 | 八、社会保障和就业**** | 39 | 206.33 |
9 | 九、卫生健康**** | 40 | 65.89 | ||
10 | 十、节能环保**** | 41 | 30.00 | ||
11 | 十一、城乡社区**** | 42 | 899.83 | ||
12 | 十二、农林水**** | 43 | 322.00 | ||
13 | 十三、交通运输**** | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等**** | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等**** | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融**** | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区**** | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等**** | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障**** | 50 | 71.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备**** | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算**** | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理**** | 53 | 75.65 | ||
23 | 二十三、其他**** | 54 | 1,055.28 | ||
24 | 二十四、债务还本**** | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息**** | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的**** | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,814.16 | 本年****合计 | 58 | 4,716.43 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 126.38 | 年末结转和结余 | 60 | 224.11 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,940.54 | 总 计 | 62 | 4,940.54 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,814.16 | 4,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 |
4,814.16 | 4,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 | |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
****功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,814.16 | 4,363.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 | |||
201 | 一般公共服务**** | 2,057.45 | 1,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2,057.45 | 1,606.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.67 | ||
**** | 行政运行 | 437.26 | 437.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | ||
**** | 一般行政管理事务 | 503.58 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.52 | ||
**** | 社会事业发展规划 | 166.27 | 166.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 物价管理 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他发展与改革事务**** | 948.05 | 948.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术**** | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他科学技术管理事务**** | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业**** | 206.33 | 206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老**** | 179.24 | 179.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 行政单位离退休 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 死亡抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康**** | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 行政单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 公务员医疗补助 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保**** | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 能源节约利用 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区**** | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的**** | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 城市建设**** | 837.18 | 837.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他国有土地使用权出让收入安排的**** | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水**** | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**** | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障**** | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革**** | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他**** | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的**** | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他政府性基金安排的**** | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
单位名称 | 本年****合计 | 基本**** | 项目**** | 上缴上级**** | 经营**** | 对附属单位补助**** |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,716.43 | 1,040.47 | 3,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4,716.43 | 1,040.47 | 3,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映本年度各项****情况。 |
公开05表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年****合计 | 基本**** | 项目**** | 上缴上级**** | 经营**** | 对附属单位补助**** | |||
****功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,716.43 | 1,040.47 | 3,675.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务**** | 1,959.72 | 696.52 | 1,263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,959.72 | 696.52 | 1,263.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 行政运行 | 437.67 | 437.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 一般行政管理事务 | 405.45 | 0.00 | 405.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 社会事业发展规划 | 166.27 | 0.00 | 166.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 物价管理 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他发展与改革事务**** | 948.05 | 258.85 | 689.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术**** | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他科学技术管理事务**** | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业**** | 206.33 | 206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老**** | 179.24 | 179.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 行政单位离退休 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 63.09 | 63.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 31.55 | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 死亡抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康**** | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 行政单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 公务员医疗补助 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保**** | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区**** | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的**** | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 城市建设**** | 837.18 | 0.00 | 837.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他国有土地使用权出让收入安排的**** | 62.66 | 0.00 | 62.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水**** | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**** | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障**** | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革**** | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 0.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 0.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 0.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他**** | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的**** | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
**** | 其他政府性基金安排的**** | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项****情况。 |
公开06表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,408.37 | 一、一般公共服务**** | 33 | 1,606.77 | 1,606.77 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,955.11 | 二、外交**** | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防**** | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全**** | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育**** | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术**** | 38 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒**** | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业**** | 40 | 206.33 | 206.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康**** | 41 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保**** | 42 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区**** | 43 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水**** | 44 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输**** | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等**** | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等**** | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融**** | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区**** | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等**** | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障**** | 51 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备**** | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算**** | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理**** | 54 | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他**** | 55 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本**** | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息**** | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的**** | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,363.48 | 本年****合计 | 59 | 4,363.48 | 2,408.37 | 1,955.11 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 4,363.48 | 总 计 | 64 | 4,363.48 | 2,408.37 | 1,955.11 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年**** | |||||
****功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本**** | 项目**** | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,408.37 | 1,039.91 | 1,368.47 | |||
201 | 一般公共服务**** | 1,606.77 | 695.96 | 910.82 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,606.77 | 695.96 | 910.82 | ||
**** | 行政运行 | 437.11 | 437.11 | 0.00 | ||
**** | 一般行政管理事务 | 53.07 | 0.00 | 53.07 | ||
**** | 社会事业发展规划 | 166.27 | 0.00 | 166.27 | ||
**** | 物价管理 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | ||
**** | 其他发展与改革事务**** | 948.05 | 258.85 | 689.19 | ||
206 | 科学技术**** | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
**** | 其他科学技术管理事务**** | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
208 | 社会保障和就业**** | 206.33 | 206.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老**** | 179.24 | 179.24 | 0.00 | ||
**** | 行政单位离退休 | 84.60 | 84.60 | 0.00 | ||
**** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 63.09 | 63.09 | 0.00 | ||
**** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 31.55 | 31.55 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | ||
**** | 死亡抚恤 | 27.09 | 27.09 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康**** | 65.89 | 65.89 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 65.89 | 65.89 | 0.00 | ||
**** | 行政单位医疗 | 29.14 | 29.14 | 0.00 | ||
**** | 公务员医疗补助 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | ||
211 | 节能环保**** | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
**** | 能源节约利用 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
213 | 农林水**** | 322.00 | 0.00 | 322.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | ||
**** | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**** | 322.00 | 0.00 | 322.00 | ||
221 | 住房保障**** | 71.73 | 71.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革**** | 71.73 | 71.73 | 0.00 | ||
**** | 住房公积金 | 71.73 | 71.73 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 0.00 | 75.65 | ||
22499 | 其他灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 0.00 | 75.65 | ||
**** | 其他灾害防治及应急管理**** | 75.65 | 0.00 | 75.65 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款****情况。 |
公开08表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利**** | 859.29 | 302 | 商品和服务**** | 81.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 182.91 | 30201 | 办公费 | 7.44 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 79.62 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 310 | 资本性**** | 0.00 |
30103 | 奖金 | 179.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 16.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 67.42 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.09 | 30206 | 电费 | 2.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 31.55 | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 30211 | 差旅费 | 6.82 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 71.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利**** | 94.36 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.68 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 27.09 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性**** | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 30.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.45 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.53 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.56 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他**** | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务**** | 2.63 | 39907 | 国家赔偿费用**** | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用**** | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
39999 | 其他**** | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 957.96 | 公用经费合计 | 81.94 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本****明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年**** | 年末结转和结余 | |||||
****功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本**** | 项目**** | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,955.11 | 1,955.11 | 0.00 | 1,955.11 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区**** | 0.00 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的**** | 0.00 | 899.83 | 899.83 | 0.00 | 899.83 | 0.00 | ||
**** | 城市建设**** | 0.00 | 837.18 | 837.18 | 0.00 | 837.18 | 0.00 | ||
**** | 其他国有土地使用权出让收入安排的**** | 0.00 | 62.66 | 62.66 | 0.00 | 62.66 | 0.00 | ||
229 | 其他**** | 0.00 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的**** | 0.00 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
**** | 其他政府性基金安排的**** | 0.00 | 1,055.28 | 1,055.28 | 0.00 | 1,055.28 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、****及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 本年**** | |||||
****功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本**** | 项目**** | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款****情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的****,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:点击登录查看(汇总) | 单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费****合计 | 8.00 | 8.00 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 8.00 | 8.00 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费****预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际****。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
(一)收入****决算总体情况说明
2024年度收入总计4940.54万元,****总计4940.54万元。与2023年度相比,各减少5388.04万元,下降52.17%,主要原因是减少山海协作资金特色生态产业平台项目
(二)收入决算情况说明
本年收入合计4814.16万元,包括:财政拨款收入4363.48万元(其中:一般公共预算2408.37万元,政府性基金预算1955.11万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计90.64%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入450.67万元,占收入合计9.36%。
(三)****决算情况说明
本年****合计4716.43万元,其中:基本****1040.47万元,占22.06%;项目****3675.96万元,占77.94%;上缴上级****0.00万元,占0.00%;经营****0.00万元,占0.00%;对附属单位补助****0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入****决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4363.48万元,****总计4363.48万元,与2023年相比,各减少5084.44万元,下降53.82%,主要原因是减少山海协作资金特色生态产业平台项目
财政拨款****年初预算数1384.85万元,完成年初预算的315.09%,主要原因是年中追加2024年甬丽革命老区重点城市对口合作项目资金等
(五)一般公共预算财政拨款****决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款****决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款****2408.37万元,占本年****合计的51.06%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款****减少6846.98 万元,下降73.98%,主要原因是减少山海协作资金特色生态产业平台项目等。
2.一般公共预算财政拨款****决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款****2408.37万元,主要用于以下方面:
一般公共服务****(类)****1606.77万元,占66.72%。科学技术****(类)****30.00万元,占1.25%。社会保障和就业****(类)****206.33万元,占8.57%。卫生健康****(类)****65.89万元,占2.74%。节能环保****(类)****30.00万元,占1.25%。农林水****(类)****322.00万元,占13.37%。住房保障****(类)****71.73万元,占2.98%。灾害防治及应急管理****(类)****75.65万元,占3.14%。
3.一般公共预算财政拨款****决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款****年初预算为1384.85万元,****决算为2408.37万元,完成年初预算的173.91%,主要原因是年中追加2024年甬丽革命老区重点城市对口合作项目资金等其中:
一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为338.61万元,****决算为437.11万元,完成年初预算的129.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员变化和住房公积金调整等
一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为65.00万元,****决算为53.07万元,完成年初预算的81.64%,决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)年初预算为250.00万元,****决算为166.27万元,完成年初预算的66.51%,决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为6.00万元,****决算为2.29万元,完成年初预算的38.17%,决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务****(项)年初预算为327.77万元,****决算为948.05万元,完成年初预算的289.24%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
科学技术****(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务****(项)年初预算为0.00万元,****决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)行政单位离退休(项)年初预算为88.60万元,****决算为84.60万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数的主要原因是部分报销未在12月前完成
社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)机关事业单位基本养老保险缴费****(项)年初预算为58.89万元,****决算为63.09万元,完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)机关事业单位职业年金缴费****(项)年初预算为29.45万元,****决算为31.55万元,完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
社会保障和就业****(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,****决算为27.09万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
卫生健康****(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.93万元,****决算为29.14万元,完成年初预算的121.78%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
卫生健康****(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为32.39万元,****决算为36.75万元,完成年初预算的113.46%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
节能环保****(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初预算为30.00万元,****决算为30.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是按照年初预算合理****
农林水****(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴****(项)年初预算为0.00万元,****决算为322.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金
住房保障****(类)住房改革****(款)住房公积金(项)年初预算为57.21万元,****决算为71.73万元,完成年初预算的125.39%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化
灾害防治及应急管理****(类)其他灾害防治及应急管理****(款)其他灾害防治及应急管理****(项)年初预算为77.00万元,****决算为75.65万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算合理****
(六)一般公共预算财政拨款基本****决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本****1039.91万元,其中:
人员经费957.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利****、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助****。
公用经费81.94万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务****。
(七)政府性基金预算财政拨款****决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款****决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款****1955.11万元,占本年****合计的41.45%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款****增加1762.54万元,增长915.28%,主要原因是增加粮油物质应急保障中心经费工程款
2.政府性基金预算财政拨款****决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款****1955.11万元,主要用于以下方面:
城乡社区****
3.政府性基金预算财政拨款****决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款****年初预算为0.00万元,****决算为1955.11万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是政府性基金年初未做预算
城乡社区****(类)国有土地使用权出让收入安排的****(款)城市****
城乡社区****
其他****(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的****(款)其他政府性基金安排的****(项)年初预算为0.00万元,****决算为1055.28万元,决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初未做预算
(八)国有资本经营预算财政拨款****决算总体情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费****决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款****决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款****全年预算为8.00万元,****决算为8.00万元,完成全年预算数的100.00%,2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是严控制公务接待,在预算内合理****。
2.“三公”经费财政拨款****决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款****决算中,因公出国(境)费用****决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是年初没有预算安排公务用车购置及运行维护费****决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革后单位未留有车辆公务接待费****决算为8.00万元,占100.00%。与2023年度相比,减少1.21万元,下降13.18%,主要原因是严控制公务接待,在预算内合理****。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,****决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是年初没有预算安排全年使用财政拨款****涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,****决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位未留有车辆
公务用车购置费全年预算为0.00万元,****决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位未留有车辆主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,****决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革后单位未留有车辆截至****,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为8.00万元,****决算为8.00万元,完成全年预算的100.00%,国内公务接待35批次,累计850人次。主要用于接待上级部门来景进行检查、指导、调研等公务等****。决算数等于全年预算数的主要原因是严控制公务接待,在预算内合理****。其中:
外事接待****0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待****8.00万元,主要用于上级部门来景进行检查、指导、调研等公务接待35批次,累计850人次。
(十)机关运行经费****说明
2024年度机关运行经费年初预算数为49.05万元,****决算为81.94万元,完成年初预算的167.06%,决算数大于预算数的主要原因是单位有人员变化比2023年度增加7.34万元,增长9.84%主要原因是单位有人员变化
(十一)政府采购****说明
2024年度政府采购****总额37.05万元。其中:政府采购货物****37.05万元、政府采购工程****0.00万元、政府采购服务****0.00万元。授予中小企业合同金额37.05万元,占政府采购****总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额37.05万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物****金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程****金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务****金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至****,点击登录查看共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,点击登录查看组织对2024年度一般公共预算项目****全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目24个,共涉及资金2423.54万元,占一般公共预算项目****总额的100%
组织对2024年度粮食物资应急保障中心项目景宁畲族自治县****
本年无国有资本经营预算项目
组织对“点击登录查看”1个部门开展整体****绩效评价试点,涉及一般公共预算****2423.54万元,政府性基金预算****1055.28万元。其中,对“景宁畲族发展和改革局”部门整体****委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,景宁畲族发展和改革局整体****绩效总体良好,各项目标达到了相应时期执行进度,各项目按预算实施,使财政收支预算执行都得到制度保障和实施效果。
本年无部门整体****绩效评价
本年无下属单位整体****绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
点击登录查看随决算公开2024年度本部门项目****绩效自评结果(详见附件)。其中,重大项目专项前期经费项目和冻猪肉储备费项目绩效自评具体情况如下:
重大项目专项前期经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元,执行数为36.24万元,完成预算的90.61%。项目绩效目标完成情况.施重点建设项目攻坚,推进项目加快前期,尽快开工,强化保障,确保实现全年有效投资持续增长
冻猪肉储备项目经绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据我县实际情况,我县与全市统一采用异地代储冻猪肉储备。根据综合猪肉市场行情走势分析,整合各项补贴,商定实行费用包干。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排****的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本****:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的****,包括人员经费****和日常公用经费****。
11.项目****:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的****。
12.上缴上级****:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的****。
13.经营****:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的****。
14.附属单位补助****:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的****。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市****
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):是本单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本****。
18.一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):是本单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目****。
19.一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):是本单位组织编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划,实施宏观管理与调控等方面的****。
20.一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):是本单位召开经济运行分析季度例会,开展经济运行专题调研,指导乡镇部门开展各行业的经济运行分析工作,完成季度、年度经济运行分析报告,汇编印发经济运行本等方面的****。
21.一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项):是本单位综合协调体制改革,协调有关专项体制改革方案,协调推进开放体制建设;指导中心镇建设等方面的****。
22.一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):是本单位贯彻执行国家价格改革、调整方案,价格监测预警,价格监督检查等方面的****。
23.一般公共服务****(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):是本单位所属事业单位的基本****,但不包括实行公务员管理的事业单位
24.社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)行政单位离退休(项):是实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离休****;
25.社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)事业单位离退休(项):是实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离休****;
26.社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)机关事业单位基本养老保险缴费****(项):是单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费****;
27. 社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)机关 事业单位职业年金缴费****(项):是机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金****;
28.社会保障和就业****(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):是国家按照相关规定对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿;
29.卫生健康****(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗(项):是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费;
30.住房保障****(类)住房改革****(款)住房公积金(项):是行政事业单位规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)