一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 蒙城恒程信息技术有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三元 A4/70G 打印/复印纸 | 40 | 6800.0 | 三元/SAN YUAN\A4/70G | 验收通过 | |
| 2 | 联想 LT7310M 粉盒 | 20 | 2400.0 | 联想/lenovo\LT7310M | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 W1333A 硒鼓 | 8 | 960.0 | 惠普/HP\W1333A | 验收通过 | |
| 4 | 联想 LT2451 粉盒 | 30 | 3900.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7155 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 12.5 | 得力/deli\7155 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针座/盒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7103 胶水 | 5 | 20.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863 印油/印泥/印台 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8520 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8520 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 VP113 橡皮 | 6 | 6.0 | 得力/deli\VP113 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 18168-05 电源插座 | 2 | 90.0 | 得力/deli\18168-05 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 文件管理 | 6 | 60.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 15 | 格之格 Q2612A 墨粉/碳粉 | 20 | 1200.0 | 格之格\Q2612A | 验收通过 | |
| 16 | 海康威视 DS-1LN5E-S/E 网络线 | 20 | 40.0 | 海康威视/HIKVISION\DS-1LN5E-S/E | 验收通过 | |
| 17 | 夏普 DX-20CT-CA 墨粉/碳粉 | 2 | 680.0 | 夏普/Sharp\DX-20CT-CA | 验收通过 | |
| 18 | 夏普 DX-20CT-BA 墨粉/碳粉 | 4 | 1200.0 | 夏普/Sharp\DX-20CT-BA | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ahyy****
当前位置:









