预算金额:¥20000 元 采购方式:直接采购
项目需求详情
一是2024年度财务收支情况、资产管理、预算执行情况等经济责任发表意见;二是根据《行政事业单位内部控制规范》、《行政事业单位财务规则》的相关规定,识别和评估甲方2024年度内部管理方面存在的风险及风险级别,提出改进建议,编制内控风险评估报告;三是对关键岗位,评估其合规性及风险性,核查现有管控措施,并出具专项审计报告。
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预算金额:¥20000 元 采购方式:直接采购
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